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榆林公司开展2019年财务工作检查

发布日期:2019-08-27     信息来源: 榆林销售公司     作者:惠向阳 王海珍     浏览数:829    分享到:



        为进一步规范会计基础工作,提升财务管理水平,通过财务管理反映各单位政治纪律、政治站位、政治规矩及“八项规定”执行情况,揭示财务风险管控方面存在的问题,以确保企业合法合规健康发展。根据陕煤司发〔2019〕407号文件要求,8月20日-24日,由秦约事务所对陕煤运销集团榆林销售有限公司进行年度财务审计检查。

       在财务检查启动会议中,各部门主要负责人员参与此次会议。运销集团财务经理张宝强针对此次财务检查提出重点事项,对榆林公司的资金,成本费用、税务管理、往来款项陈欠货款部分、八项规定及三公费用的执行、财经纪律的严格把控和财务专项整改及NC使用情况作出审计检查。对此次检查榆林公司总经理孙正文作出安排,他说:“此次检查是不可多得的一次机会,让我们可以及时发现问题并及时整改,对以后公司的良性发展有极大的帮助,望公司各部门积极配合完成此次财务检查。”
       秦约事务所对榆林公司2018年度至2019年7月的资金管理,成本费用、税务管理、往来款项、制度执行情况、财经纪律执行情况等进行了专项审计。在检查过程中,审计老师针对账务处理抽测了18年度及19年度部分凭证,对记账凭证的完整性及账务处理的合规合理性进行了翻阅查看,费用和销售结算部分的账务处理依据是否充足,并记录了暴露出的问题。主要涉及到差旅招待费,员工工资奖金、社保劳保等发放问题。客户结算结算后附附件合同,销量明细,产销量是否一致等销售业务。
       在各部门积极协调配合下,本次财务审计检查于24日完成。审计完成通报会议中,公司领导及财务部部分人员参会,听取事务所老师提出对本次审计所查出相关问题和整改意见。此次检查,使我们受益匪浅,对公司财务工作存在的问题进行了深刻剖析和反思,并进行认真整改。按照财经法规,在以后的工作中不断完善财务工作,并及时自查,做到合理合法,严谨认真,确保公司以后财务工作的顺利进行。

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